Chcesz dowiedzieć się jak będzie funkcjonowało opodatkowanie spółek komandytowych CIT?

Chcesz poznać rozwiązania, które mogą pomóc Ci zmniejszyć wysokość opodatkowania CIT spółki komandytowej?

Na jakie pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym szkoleniu?

  1. ✅ Wypłata zysku ze spółki komandytowej objętej CIT:

    • jak opodatkować zaliczki na zysk?
    • kiedy powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego?
    • jakie składamy deklaracje?

    ✅ Co z zyskiem z lat poprzednich, który nie został wypłacony?

    ✅ Jak będzie w praktyce wyglądać rozliczenie u komplementariusza podatku zapłaconego przez sp.komandytową?

    ✅ Jak będzie wyglądało rozliczenie straty podatkowej za lata poprzednie u wspólników i w sp.komandytowej?

    ✅ Co z zamknięciem ksiąg podatkowych za 2020 i 2021 r.?

    ✅ Co zrobić w kwestią złożenia sprawozdania finansowego do KRS?

✅ Czy można “uciec” przed podwójnym opodatkowaniem

✅ Czy przekształcenie się w spółkę jawną jest rozwiązaniem?

✅ Kiedy prowadzenie działalności w ramach sp. z o.o. sp.k. będzie bardziej optymalnym rozwiązaniem na nowych przepisach?

✅ Jakie jeszcze inne opcje “ucieczki” przed podwójnym opodatkowaniem mamy?

100% praktycznych kwestii!

Prowadzący:

Mam na imię Tomek.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat w pracy w doradztwie podatkowym w KPMG, a obecnie jako partner w spółce doradztwa podatkowego.

Doradzałem klientem polskim i zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce.

Prowadziłem szereg postępowań podatkowych dla klientów oraz bieżące doradztwo podatkowe.

Co jeszcze dostaniesz w ramach naszego kursu?

Nasz kurs:

✅ merytoryczne omówienie kwestii 

✅ Dostęp do szkolenia i materiałów 24h/7 dni / 365 dni w roku – w każdej chwili możesz wrócić do interesującego Cię zagadnienia

✅ Omówienie możliwych schematów “optymalizacyjnych”

✅ Dostęp do zamkniętej grupy na FB, gdzie będziemy mogli na bieżąco odpowiadać na pytania

✅ Dostęp do każdej aktualizacji kursu

Inne szkolenia:

✅ merytoryczne omówienie kwestii

❌ 3 godziny prezentacji i tyle

❌ Notatki własne

❌ Szukanie odpowiedzi na pojawiające się pytania w Google lub po znajomych

❌ Kolejne szkolenia do zaliczenia

Co da Ci większą wartość?

Przykładowe lekcje:

Moduł II, Lekcja 2:

Wypłata dywidendy dla komandytariusza – limity zwolnienia + wyłączenia ze zwolnienia

Moduł II, Lekcja 7

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych

Szczegółowa agenda:

I. Moduł I

  1. Wstęp
  2. Geneza zmian opodatkowania spółek komandytowych oraz wejście w życie nowych regulacji
  3. Geneza zmian opodatkowania spółek jawnych oraz wejście w życie nowych regulacji
  4. Objęcie spółki komandytowej oraz spółki jawnej opodatkowaniem CIT
  5. Zamknięcie ksiąg i złożenie sprawozdania do KRS

II. Moduł II – dystrybucja zysku ze spółki komandytowej wg nowych zasad

  1. Wstęp
  2. Wypłata dywidendy dla komandytariusza – limity zwolnienia + wyłączenia ze zwolnienia
  3. Wypłata dywidendy dla komplementariusza – mechanizm odliczenia 9%/19%
  4. Wypłata zysku dla wspólnika spółki jawnej
  5. Danina solidarnościowa
  6. Pobór podatku przez płatnika
  7. Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych

III. Czy są jakieś możliwości “ucieczki” od podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

  1. Wstęp
  2. Rozwiązanie optymalizacyjne I
  3. Rozwiązanie optymalizacyjne II
  4. Rozwiązanie optymalizacyjne III
  5. Rozwiązanie optymalizacyjne IV
  6. Rozwiązanie optymalizacyjne V
  7. Rozwiązanie optymalizacyjne VI
  8. Brak możliwości przekształcenia spółki jawnej po opodatkowaniu CIT
  9. Kilka słów o MDR oraz GAAR i SAAR

Ukończ nasz kurs i odbierz certyfikat

Pokaż swoim klientom, że rozwijasz się i jesteś na bieżąco z przepisami – z korzyścią dla siebie i dla nich! 

Gwarancja 100% satysfakcji

Gwarantujemy Ci satysfakcję z kursu

Kurs został przygotowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Rozumiem jednak, że możesz mieć wątpliwości, dlatego wprowadziłem gwarancję satysfakcji. Masz 7 dni od daty zakupu lub uruchomienia kursu (przedsprzedaż) na zmianę decyzji. Jeżeli z jakichś powodów uznasz, że nie jest on dla Ciebie odpowiedni, wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na adres kontakt@akademia-podatkow.pl i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.

Jeżeli masz do nas jakieś pytania pisz śmiało:

kontakt@akademia-podatkow.pl

Tak, po zalogowaniu się masz dostęp od razu do wszystkich materiałów.

Dostęp do szkolenia masz od od razu, na zawsze, 24h / 7 dni w tygodniu, 365 dni w rok. Korzystasz kiedy chcesz i kiedy potrzebujesz.

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą iFirma, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie szkolenia.

A może coś jeszcze?